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甘孜藏族自治州2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告

甘孜日報    2022年02月21日

2022年1月6日在甘孜藏族自治州第十三屆人民代表大會第一次會議上

◎甘孜藏族自治州財政局局長 文建國

各位代表:

受州人民政府委托,,現(xiàn)將甘孜藏族自治州2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請州十三屆人大一次會議審議,并請州政協(xié)各位委員提出意見,。

一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年,,在州委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,,全州財政系統(tǒng)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真落實黨的十九屆六中全會,、省委十一屆十次全會和州委十一屆十一次全會精神,,立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念,、服務(wù)新發(fā)展格局,,深入開展黨史學(xué)習(xí)教育,全面貫徹落實新時代黨的治藏方略和省委涉藏工作部署,,緊緊圍繞州委總體工作格局,,認(rèn)真落實州十二屆人大五次會議審議意見,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),,扎實做好“六穩(wěn)”工作,,全面落實“六保”任務(wù),,落實積極的財政政策,,抓好財政收支預(yù)算執(zhí)行,持續(xù)保障和改善民生,,推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,,支持民營經(jīng)濟健康發(fā)展,,深化財稅體制改革,提高財政預(yù)算績效管理水平,,有力促進了全州經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展,。

(一)財政預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算。

收入保持穩(wěn)定增長,。全州各級克服疫情防控,、經(jīng)濟下行、減稅降費等影響,,緊緊抓住水電行業(yè)穩(wěn)步增長,、國有資產(chǎn)(資源)有償使用等增收因素,依法組織收入,。全州地方一般公共預(yù)算收入完成461368萬元,,完成預(yù)算的105.53%,,增長15.03%,,其中:稅收收入301337萬元,占比為65.31%,,非稅收入160031萬元,,占比為34.69%。州級(含海管局,,下同)一般公共預(yù)算收入完成137804萬元,,完成預(yù)算的108.68%,增長18.77%,,其中:稅收收入87082萬元,,占比為63.19%,非稅收入50722萬元,,占比為36.81%,。

支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。全州一般公共預(yù)算支出完成4096028萬元,,完成調(diào)整預(yù)算的97.2%,,同比下降9.75%(主要是交通建設(shè)方面因上級轉(zhuǎn)移支付減少,支出相應(yīng)減少),。州級一般公共預(yù)算支出完成947580萬元,,完成調(diào)整預(yù)算的95.2%,同比下降35.83%(主要是交通建設(shè)方面因上級轉(zhuǎn)移支付減少,,支出相應(yīng)減少),。全州行政成本方面支出900010萬元,占一般公共預(yù)算支出的比重為21.97%,;保民生方面支出2850573萬元,,占比為69.59%,;支持發(fā)展方面支出179583萬元,占比為4.38%,;支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面支出165862萬元,,占比為4.05%。

收支預(yù)算總體平衡,。全州地方一般公共預(yù)算收入加上中央,、省轉(zhuǎn)移支付補助、上年結(jié)余資金,、地方政府一般債券資金,、接受其他地區(qū)援助資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,、調(diào)入資金等收入后,,可供安排的收入總量為4448583萬元。收入總量減去當(dāng)年支出4096028萬元,、上繳省支出88331萬元,、償還地方政府一般債務(wù)支出53631萬元后,全州結(jié)存資金210593萬元,。結(jié)存資金按規(guī)定清理后,,用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金86575萬元、因項目跨年實施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的124018萬元,。

州級一般公共預(yù)算收入加上中央,、省轉(zhuǎn)移支付補助、上年結(jié)余資金,、地方政府一般債券資金,、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等收入后,,可供安排的收入總量為1096263萬元,。收入總量減去當(dāng)年支出947580萬元、上繳省支出33602萬元,、償還地方政府一般債務(wù)支出22796萬元后,,州級結(jié)存資金92285萬元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后,,用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金44510萬元,、因項目跨年實施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用47775萬元。2021年全州和州級預(yù)算實現(xiàn)收支平衡,。

州級一般公共預(yù)算超收收入11011萬元(州本級超收10429萬元,、海管局超收582萬元),全部按規(guī)定補充州級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,。

州級一般公共預(yù)算年初安排的預(yù)備費4000萬元(州本級4000萬元),,使用1450萬元,,主要用于:九龍縣三巖龍鄉(xiāng)森林火災(zāi)撲火補助100萬元、人工影響天氣作業(yè)專項經(jīng)費100萬元,、州級抗災(zāi)草料基地運轉(zhuǎn)維持經(jīng)費150萬元,、捐贈尼泊爾抗疫物資資金10萬元、救災(zāi)物資儲備資金200萬元,、冬令春荒和自然災(zāi)害救助補助95萬元,、州疾控中心核酸檢測設(shè)備購置795萬元。剩余2550萬元按規(guī)定補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金(州級2550萬元),。

州級新增財力性轉(zhuǎn)移支付4814萬元,,主要用于2021年職業(yè)年金記實資金、退休人員特殊生活補助資金和新增人員經(jīng)費,。

州級動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金40030萬元(州本級39032萬元,、海管局998萬元),主要用于:兩河口林地補償費對口安排支出,、新增基本支出,、新增民生支出等方面。加上按規(guī)定補充44510萬元后,,2021年末余額為61747萬元(州本級60604萬元,、海管局1143萬元),。

2.政府性基金預(yù)算,。

全州政府性基金收入實現(xiàn)95744萬元,完成預(yù)算的159.9%,。加上中央,、省轉(zhuǎn)移支付補助、上年結(jié)余資金,、地方政府專項債券資金,、調(diào)入資金等收入159641萬元后,可供安排的收入總量為255385萬元,。全州政府性基金支出實現(xiàn)220361萬元,,主要用于機場建設(shè)、征地補償,、土地開發(fā),、體育事業(yè)等方面支出。收入總量減去當(dāng)年支出220361萬元,,按規(guī)定調(diào)入公共預(yù)算4823萬元后,,全州結(jié)余資金30201萬元。

州級政府性基金收入實現(xiàn)25000萬元(州本級25000萬元,,主要是代省上征收的雅康高速建設(shè)的基金收入),,完成預(yù)算的92.87%,。加上中央、省轉(zhuǎn)移支付補助,、地方政府專項債券,、上年結(jié)余資金、調(diào)入資金(雅康高速建設(shè)的基金債券付息調(diào)入1920萬元)等42602萬元后,,可供安排的收入總量為67602萬元(州本級67517萬元,、海管局85萬元)。州級政府性基金支出實現(xiàn)64396萬元(州本級64360萬元,、海管局36萬元),,完成調(diào)整預(yù)算的95.26%。收入總量減去當(dāng)年支出64396萬元,,州級結(jié)余資金3206萬元(州本級3157萬元,、海管局49萬元)。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算,。

全州國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實現(xiàn)10120萬元,,完成年初預(yù)算的134.33%(主要是州本級能投康定公司分紅超收2105.8萬元、九龍縣超收315萬元),,完成調(diào)整預(yù)算的100%,,加上上年結(jié)余資金1231萬元后,可供安排的收入總量為11351萬元,。全州國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實現(xiàn)9862萬元(其中調(diào)入一般公共預(yù)算3477萬元),,完成調(diào)整預(yù)算的100%。主要用于解決對國有企業(yè)的資本金注入,、國有企業(yè)政策性補貼及調(diào)入一般公共預(yù)算等支出,。收入總量減去支出后,全州結(jié)余資金1489萬元,。

州級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實現(xiàn)6136萬元,,完成年初預(yù)算152.25%,完成調(diào)整預(yù)算的100%,,加上上年結(jié)余資金880萬元后,,可供安排的收入總量為7016萬元。州級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實現(xiàn)5542萬元(其中調(diào)入一般公共預(yù)算1841萬元),,完成預(yù)算的100%,。主要用于支持州屬優(yōu)勢國有企業(yè)做大做強,促進國有企業(yè)發(fā)展,,增強國有企業(yè)內(nèi)生動力,,以及調(diào)入一般公共預(yù)算用于保障民生等支出。收入總量減去支出后,州級結(jié)余資金1474萬元,。

4.社會保險基金預(yù)算,。

全州社會保險基金預(yù)算收入實現(xiàn)220182萬元,完成調(diào)整預(yù)算的104.84%,;加上上年結(jié)余資金431068萬元后,,可供安排的收入總量為651250萬元。全州社會保險基金預(yù)算支出實現(xiàn)169093萬元,,完成調(diào)整預(yù)算的113.36%,,主要用于按時足額兌現(xiàn)各項社會保險待遇,提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金,、醫(yī)療保險,、工傷保險、失業(yè)保險,、生育保險待遇水平,。收入總量減去當(dāng)年支出后,全州滾存結(jié)余資金482157萬元,。

州級社會保險基金預(yù)算收入實現(xiàn)191499萬元,,完成調(diào)整預(yù)算的104.23%;加上上年結(jié)余資金362995萬元后,,可供安排的收入總量為554494萬元,。州級社會保險基金預(yù)算支出實現(xiàn)151309萬元,完成調(diào)整預(yù)算的115.16%,,主要用于按時足額兌現(xiàn)各項社會保險待遇,,提高醫(yī)療保險、工傷保險,、失業(yè)保險,、生育保險待遇水平,。收入總量減去當(dāng)年支出后,,州級滾存結(jié)余資金403186萬元。

需要說明的是:全州和州級財政預(yù)算執(zhí)行情況為快報數(shù),,在完成決算審查匯總并與省財政辦理結(jié)算后將會有一些變化,,屆時再向州人大常委會報告。

以上2021年全州及州級預(yù)算執(zhí)行情況,,請予審查批準(zhǔn),。

(二)落實州人大預(yù)決算審查意見情況

2021年,全州財政系統(tǒng)按照州十二屆人大五次會議有關(guān)決議以及州人大常委會的審查意見,,深化財稅體制改革,,充分發(fā)揮財政職能作用,支持全州經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

1.主動接受人大代表和政協(xié)委員監(jiān)督指導(dǎo),,認(rèn)真落實審計整改要求,。一是認(rèn)真辦理人大代表建議3件、政協(xié)委員提案2件,,反饋滿意率達到100%,。二是認(rèn)真落實州人大常委會《關(guān)于<州人民政府關(guān)于甘孜州2020年州級決算和2021年1至6月財政預(yù)算執(zhí)行情況報告>的審議意見》,及時將貫徹落實情況報送州人大常委會,。三是認(rèn)真整改《州審計局關(guān)于州本級2020年度財政預(yù)算執(zhí)行及決算草案編制情況的審計報告》中提出的問題,,對16個問題已全面完成整改。

2.狠抓收支運行管理,。一是狠抓收入執(zhí)行,。強化部門間、上下級間協(xié)調(diào)配合,,做好分析預(yù)測和統(tǒng)籌調(diào)度,,加強重點領(lǐng)域、行業(yè),、區(qū)域稅收管控,,積極配合稅務(wù)部門和非稅收入執(zhí)收部門抓好收入征管。二是狠抓支出執(zhí)行,。面對前所未有的收支壓力,,采取約談通報等強有力的工作措施,建立財政預(yù)算收支“紅黑榜”機制,,積極發(fā)揮“兩書一函”作用,,不斷加強收支預(yù)算執(zhí)行管理。按照《甘孜州州級部門項目支出預(yù)算執(zhí)行進度考核辦法》和《甘孜州縣(市)財政管理工作考核辦法》等工作機制,,對州級部門和縣(市)支出進度實施常態(tài)通報考核,。采取“一對一”發(fā)點球的方式對7個州級部門和11個縣(市)進行提醒敦促,對支出進度最低的縣進行了約談,,督促加快支出進度,。

3.有力保障重點支出。一是積極落實“三?!敝С鲋黧w責(zé)任,。堅持“三保”支出優(yōu)先順序,,落實“三?!敝С觥叭湕l、全流程,、封閉式”預(yù)算管理機制,,確保預(yù)算編制不留缺口,資金及時足額撥付到位。嚴(yán)格落實工資,、鄉(xiāng)村振興,、基本民生專戶管理,強化了“三?!敝С鲑Y金保障,。二是貫徹落實過“緊日子”思想。持續(xù)壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費支出,,全州共計壓減一般性支出1.16億元,,壓減支出統(tǒng)籌用于保障各項重點支出。三是積極盤活財政存量資金,。全州盤活財政存量資金145.11億元,,盤活率97.49%。四是切實保障和改善民生,。不斷完善民生政策體系,、持續(xù)加大民生投入,我州省30件民生實事,、州30件民生實事預(yù)算安排32.95億元,,預(yù)算下達42.66億元,下達率129.46%,。實際撥付34.34億元,資金撥付占預(yù)算安排比重104.22%,。五是強化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金支持。今年兌現(xiàn)財政獎補資金1.5億元,,助推“六大戰(zhàn)略”,、“三創(chuàng)聯(lián)動”、縣域經(jīng)濟發(fā)展和民營經(jīng)濟發(fā)展,?;I集資金1.44億元,采取“政銀擔(dān)”或“政銀”模式,,支持探索建立以縣為主,、省州適當(dāng)補助、縣域封閉運行的鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款風(fēng)險補償金制度,。同時積極安排資金用于保障疫情防控,、森林草原防滅火和環(huán)保督查等工作。

4.縱深推進財政改革,。一是推進事權(quán)和支出責(zé)任劃分。根據(jù)《甘孜州基本公共服務(wù)領(lǐng)域州與縣(市)共同財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革實施方案》,,進一步明確了教育,、科技等領(lǐng)域的州與縣(市)事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革方案。二是積極推進財政電子票據(jù)管理改革試點。已有127個單位使用財政電子票據(jù),。三是持續(xù)推進“一卡通”專項治理工作,。完成甘孜州“一卡通”州、縣兩級陽光審批系統(tǒng)建設(shè),,截至目前,,全州通過“一卡通”陽光監(jiān)管平臺發(fā)放補貼項目數(shù)量112個,發(fā)放金額61.67億元,,惠及43.77萬人,。四是加快推進預(yù)算管理一體化建設(shè)。按照財政廳統(tǒng)一部署和工作要求,,組建專班,、強化協(xié)調(diào),積極構(gòu)建“預(yù)算制度+信息技術(shù)”的管理機制,。截至目前,,州本級、康定市和爐霍縣三個試點地區(qū)均已完成正式上線,;全州已在預(yù)算管理一體化平臺中開始編制2022年預(yù)算,。五是常態(tài)化推進村級代理記賬、村級資產(chǎn)清理,、寺廟財稅監(jiān)管等改革創(chuàng)新工作,。村集體資產(chǎn)、資源和資金實行了臺賬管理,,動態(tài)更新,,截至目前,全州村社實有資產(chǎn)總額達到119.49億元,。六是強化預(yù)算績效管理,。按照“建立制度、夯實基礎(chǔ),、加快推進,、有所突破”的思路,大力推進預(yù)算績效管理工作。啟動州級部門預(yù)算績效預(yù)算編制,、實施績效監(jiān)控,,并通過將州級部門預(yù)算績效納入目標(biāo)考核、績效評價結(jié)果與預(yù)算編制掛鉤等措施,,建立了由事前績效評審,、事中績效跟蹤、事后績效評價構(gòu)成的全過程績效預(yù)算管理機制,。

5.積極防范財政風(fēng)險,。一是強化政府債務(wù)管理,截至2021年底,,全州政府債務(wù)余額120.99億元,嚴(yán)格控制在財政廳核定我州政府債務(wù)限額129.56億元以內(nèi),,全州債務(wù)率為21%,。二是強化財政監(jiān)督檢查。先后開展了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理檢查,、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)管理風(fēng)險排查和部門閑置封存物資清理排查,、財政預(yù)決算信息公開專項檢查等監(jiān)管工作,針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,,分類印發(fā)整改通知書和提醒督促函,。

(三)近五年財政改革發(fā)展成效

五年來,全州各級各部門按照中央,、省和州委,、州政府決策部署,全面踐行新發(fā)展理念,,抓收支強實力,、保民生促發(fā)展、推改革優(yōu)管理,,圓滿完成了各項目標(biāo)任務(wù),,開創(chuàng)了全州財政事業(yè)發(fā)展新局面。

一是財政收支邁上新臺階,。五年來,,全州地方一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長,2019年,、2020年,、2021年分別突破35億元、40億元和45億元關(guān)口,,2021年達到46.14億元,,年均增長7.4%。一般公共預(yù)算支出規(guī)模持續(xù)壯大,,2018-2021年連續(xù)四年支出規(guī)模突破400億元,,2020年突破450億元。

二是民生保障達到新水平,。堅持“以人民為中心”的發(fā)展思想,,持續(xù)完善民生投入機制。五年來,,全州一般公共預(yù)算民生支出累計達到1474億元,,民生支出占比由2016年的57.81%提高至2021年的69.28%,年均增長3.69%,。五年來累計投入資金606.29億元支持脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興,,實現(xiàn)18個縣(市)全部摘帽,、1212個村全部退出,、22.55萬建檔立卡貧困人口全部脫貧,。

三是支持發(fā)展取得新成效。堅持實施積極的財政政策,,五年來,,累計投入279億元支持全州產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。積極落實減稅降費政策,,五年累計減免稅費44.56億元,,實現(xiàn)各行業(yè)稅負(fù)只減不增。

四是財稅改革實現(xiàn)新突破,。全面深化財稅體制改革,,5大類18項73個小項改革任務(wù)全面完成。制定了基本公共服務(wù),、教育,、科技等領(lǐng)域州以下財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革方案。健全全口徑政府預(yù)算體系,,實施中期財政規(guī)劃管理,,全面實施預(yù)算績效管理,構(gòu)建預(yù)算公開標(biāo)準(zhǔn)化體系,,全面規(guī)范,、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度框架基本建立。進一步完善稅收分配制度,,完成州與縣(市)環(huán)境保護稅,、耕地占用稅、水資源稅等稅收分配制度,。積極推進預(yù)算管理一體化工作,,推進預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,、科學(xué)化,。進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,切實推進法治財政建設(shè),,公平公正,、規(guī)范統(tǒng)一的財稅秩序更加健全。

二,、2022年財政預(yù)算草案

根據(jù)州委確定的2022年經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點任務(wù),,按照從嚴(yán)從緊編制預(yù)算的總體要求和“兩上兩下”的編制程序,收入預(yù)算安排實事求是,、積極穩(wěn)妥,;支出預(yù)算安排堅持“保運轉(zhuǎn),、保民生、保重點,、保穩(wěn)定,、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險”的要求,,堅持“統(tǒng)籌兼顧,、突出重點、勤儉節(jié)約”的原則,,足額保障基本支出,,優(yōu)先安排基本民生支出,從嚴(yán)從緊控制一般性支出,,盡力保障州委,、州政府確定的各項重點支出。

(一)全州財政預(yù)算草案

在綜合考慮宏觀經(jīng)濟下行,,減稅降費,、疫情對經(jīng)濟的影響及國家出臺的刺激經(jīng)濟復(fù)蘇政策等因素的基礎(chǔ)上,結(jié)合川藏鐵路,、瀘石高速,、雅葉高速等重點項目開工等積極增收因素,以及2022年GDP預(yù)安排情況和“十四五”財政收入預(yù)期目標(biāo),,2022年全州地方一般公共預(yù)算收入安排為500584萬元,,增長8.5%。加上中央,、省對我州的稅收返還和財力性轉(zhuǎn)移支付補助1274141萬元,、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50322萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金3417萬元,;扣除上繳省支出24720萬元后,,收入總量為1803744萬元。在此基礎(chǔ)上,,加上省提前通知的其他一般性轉(zhuǎn)移支付補助167194萬元,、上年結(jié)余124018萬元后,收入總量達到2094956萬元,。按照收支平衡原則,,全州一般公共預(yù)算支出預(yù)算為2094956萬元。

全州政府性基金收入為70691萬元,,加上上年結(jié)余30201萬元,,收入總量為100892萬元。按照收支平衡和對應(yīng)安排原則,,全州政府性基金支出為100892萬元,,主要用于土地開發(fā)和雅康高速過境段建設(shè)等支出,。

全州國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為10229萬元,加上上年結(jié)余資金1489萬元,,收入總量為11718萬元,。按照收支平衡原則,全州國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為11718萬元,,其中調(diào)入一般公共預(yù)算3417元,,主要用于國有企業(yè)資本金注入,。

全州社會保險基金收入預(yù)算為239530萬元,,加上上年結(jié)余資金482157萬元,收入總量為721687萬元,。按照現(xiàn)行社會保險支出政策,,全州社會保險基金支出預(yù)算為171566萬元,結(jié)余資金為550121萬元,。

需要說明的是:全州2022年一般公共預(yù)算,、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算,、社會保險基金預(yù)算草案是根據(jù)2021年全州預(yù)算執(zhí)行情況和2022年收支政策進行的代編預(yù)算,。待各縣(市)預(yù)算編制完成并經(jīng)本級人代會批準(zhǔn)后,屆時再將匯總情況報州人大常委會備案,。

(二)州級財政預(yù)算草案

1.一般公共預(yù)算,。

(1)收入預(yù)算。

結(jié)合州級稅源實際以及非稅收入情況,,州級(含海管局,,下同)2022年一般公共預(yù)算收入安排為149517萬元(州本級143977萬元、海管局5540萬元),,增長8.5%,。加上中央、省稅收返還和財力性轉(zhuǎn)移支付補助205415萬元(州本級203639萬元,、海管局1776萬元),、環(huán)保系統(tǒng)基數(shù)上劃收入5136萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入1300萬元,、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35409萬元(州本級35306萬元,、海管局103萬元);扣除上繳省支出2301萬元后(州本級2283萬元,、海管局18萬元),,可安排財力為394476萬元(州本級387075萬元、海管局7401萬元),。

(2)支出預(yù)算,。

按照收支平衡的原則,,安排支出394476萬元(州本級387075萬元、海管局7401萬元),,其中:

安排基本支出252994萬元(州本級247168萬元,、海管局5826萬元)。其中:個人性支出227008萬元(州本級221668萬元,、海管局5340萬元),,部門公用支出25986萬元(州本級25500萬元、海管局486萬元),。主要用于人員工資,、津補貼、績效,、社會保險繳費,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金缺口財政補助和部門運轉(zhuǎn)支出等。

安排部門專項支出36605萬元(州本級36413萬元,、海管局192萬元),。主要用于部門開展上級部門、黨委政府安排部署的特定工作任務(wù),、海螺溝旅游宣傳營銷和門票站工作經(jīng)費所需支出,。

安排民生支出23968萬元(州本級23183萬元、海管局785萬元),。主要用于支持教育發(fā)展,,提升社會保障水平,支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展,,強化衛(wèi)生計生保障等方面支出,。其中:教育方面1232萬元(州本級1128萬元、海管局104萬元),、社會保障和就業(yè)方面2918萬元(州本級2734萬元,、海管局184萬元)、醫(yī)療衛(wèi)生方面2551萬元,、農(nóng)業(yè)方面16878萬元(州本級16480萬元,、海管局398萬元。含州級財政鄉(xiāng)村振興銜接資金3500萬元,,其中州本級3300萬元,,海管局200萬元)、文化方面120萬元,、科技方面269萬元(州本級170萬元,、海管局99萬元)。

安排支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出18410萬元(州本級18310萬元、海管局100萬元),。主要用于財政獎補,、甘眉工業(yè)園區(qū)企業(yè)獎補、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、牦牛優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)和礦產(chǎn)業(yè)等方面支出,。

安排支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出7600萬元。主要用于專項規(guī)劃,、康定機場集團航線補貼和政府財政投資評審等方面支出,。

安排地方政府債務(wù)還本付息支出10355萬元。主要用于州級2022年債務(wù)還本1000萬元,,地方政府債務(wù)付息9355萬元,。

安排州委州政府其他各項重點工作支出40046萬元。主要用于住房公積金增值收益計提公共租賃住房資金對應(yīng)安排的支出,、易地購買耕地占補平衡指標(biāo)經(jīng)費,、海螺溝景區(qū)管理局定額補助、全州智能交通建設(shè)經(jīng)費,、康巴英才雄鷹計劃專項資金、政務(wù)信息系統(tǒng)整合共享建設(shè)服務(wù)項目經(jīng)費,、州委州政府重大活動經(jīng)費,、應(yīng)急管理專業(yè)隊伍經(jīng)費(原消防事業(yè)費)、城市更新專項資金,、春節(jié)慰問經(jīng)費,、公安能力建設(shè)提升等方面。

安排總預(yù)備費4498萬元(州本級4000萬元,、海管局498萬元),,主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。

省財政提前通知其他一般性轉(zhuǎn)移支付補助20873萬元(州本級20386萬元,、海螺溝487萬元),,主要安排用于農(nóng)田建設(shè)等方面支出。

州級上年結(jié)余資金47775萬元(州本級44373萬元,、海螺溝3402萬元),,主要用于交通建設(shè)、政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、教育現(xiàn)代化推進工程,、水生態(tài)治理、災(zāi)害防治,、應(yīng)急管理,、航線補貼等方面。

按規(guī)定動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35409萬元(州本級35306萬元、海管局103萬元)安排2022年支出后,,州級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為26338萬元(州本級25298萬元,、海管局1040萬元)。

2.政府性基金預(yù)算,。

州級政府性基金收入預(yù)算為25000萬元(州本級25000萬元),。加上上年結(jié)余資金3206萬元(州本級3157萬元、海管局49萬元),,收入總量為28206萬元,。按照收支平衡和對應(yīng)安排原則,州級政府性基金支出為28206萬元(州本級28157萬元,、海管局49萬元),,主要用于雅康高速康定過境段建設(shè)和土地開發(fā)等支出。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算,。

州級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為4335萬元,,加上上年結(jié)余資金1474萬元,收入總量為5809萬元,。按照收支平衡原則,,州級國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為5809萬元(其中調(diào)入公共預(yù)算1300萬元)。主要用于國有企業(yè)資本金注入和調(diào)入一般公共預(yù)算支出,。

4.社會保險基金預(yù)算,。

州級社會保險基金收入預(yù)算為209387萬元,加上上年結(jié)余資金403186萬元,,收入總量為612573萬元,。按照現(xiàn)行社會保險支出政策,州級社會保險基金支出預(yù)算為153367萬元,,結(jié)余資金為459207萬元,。主要用于按時足額兌現(xiàn)各項社會保險待遇,提高州級醫(yī)療保險,、工傷保險,、失業(yè)保險、生育保險待遇水平,。

以上州級財政預(yù)算草案,,請予審查批準(zhǔn)。州級86個部門2022年的部門預(yù)算和項目預(yù)算績效目標(biāo)(草案)已全部報送大會,,請予審查,。

三、2022年財政改革與管理工作

2022年,,全州財政系統(tǒng)將高舉中國特色社會主義偉大旗幟,,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),,全面貫徹落實新時代黨的治藏方略和省委涉藏工作部署,切實落實州第十二次黨代會精神,,立足新發(fā)展階段,、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局,,堅持穩(wěn)字當(dāng)頭,、穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線,,落實好積極的財政政策,,扎實做好“六穩(wěn)”工作,全面落實“六?!比蝿?wù),,抓好財政收支預(yù)算執(zhí)行,持續(xù)保障和改善民生,,推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,,支持民營經(jīng)濟健康發(fā)展,深化財稅體制改革,,提高財政預(yù)算績效管理水平,,促進全州經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展,迎接黨的二十大勝利召開,。

(一)落實積極的財政政策,,支持經(jīng)濟穩(wěn)定增長

承接落實國家減稅降費政策,深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,,大力培植財源、涵養(yǎng)稅源,,夯實增收基礎(chǔ),。全面落實促進民營經(jīng)濟健康發(fā)展18條政策舉措,聚焦民營經(jīng)濟發(fā)展重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),,切實做好財政資金和政策保障,,提升財政服務(wù)實體經(jīng)濟效率。進一步轉(zhuǎn)變財政支持發(fā)展方式,,強化獎補資金管理,,提高資金使用績效。積極穩(wěn)妥推進政府購買服務(wù),、融資擔(dān)保體系建設(shè)等工作,,在更廣泛的領(lǐng)域撬動更大規(guī)模的社會資本加入我州經(jīng)濟社會發(fā)展的行列,減輕財政壓力,。

(二)緊扣財政年度收支任務(wù),,加強預(yù)算執(zhí)行管理

圍繞年度收入預(yù)期目標(biāo),依法依規(guī)組織收入,加大稅收征繳稽查力度,,杜絕違紀(jì)違規(guī)行為,,維護正常的稅收征管秩序。加強支出執(zhí)行管理,,著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),,從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出,集中財力統(tǒng)籌用于經(jīng)濟社會發(fā)展重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),。加大監(jiān)督檢查力度,,嚴(yán)明財經(jīng)紀(jì)律。

(三)深入推進財政改革,,建立現(xiàn)代財政制度

推進建立現(xiàn)代財稅體制,,進一步對接落實國家、省財稅改革政策,,深化全州財稅體制改革,,認(rèn)真研究財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革,推進構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰,、財力協(xié)調(diào),、區(qū)域均衡的地方財政關(guān)系,促進財政事權(quán),、支出責(zé)任與財力相適應(yīng),。深化預(yù)算管理制度改革,加強預(yù)算支出與各類存量資源的有機銜接,,提高預(yù)算完整性和財政統(tǒng)籌能力,;落實部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任;推進財政支出標(biāo)準(zhǔn)化,,加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),;加強項目支出管理,健全項目入庫評審機制和項目滾動管理機制,;加強財政信息化建設(shè),,切實推進預(yù)算管理一體化工作,以信息化推進預(yù)算管理現(xiàn)代化,;加強中期財政規(guī)劃管理,;深入推進預(yù)算信息公開。

(四)大力實施鄉(xiāng)村振興,,推進脫貧攻堅鞏固提升

緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,,深入推進脫貧攻堅鞏固提升。將涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合作為深化財稅體制改革和政府投資體制改革的重要內(nèi)容,,加大對上匯報和對接力度,,力爭上級在政策和資金方面給予我州支持,,優(yōu)化財政支農(nóng)投入供給,切實提升支農(nóng)政策效果和涉農(nóng)資金使用效益,。加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)信貸擔(dān)保體系建設(shè),,引導(dǎo)金融資源投向農(nóng)業(yè)農(nóng)村,不斷化解我州農(nóng)業(yè)發(fā)展“融資難,、融資貴”的問題,。進一步加強財政支農(nóng)資金管理,通過績效評價,、財政監(jiān)督,、審計檢查、紀(jì)委監(jiān)察等多種有效手段,,加強對支農(nóng)資金使用監(jiān)管,,嚴(yán)厲查處違法違規(guī)違紀(jì)問題,確保財政支農(nóng)資金用于鄉(xiāng)村振興最急需,、最迫切,、最關(guān)鍵的領(lǐng)域和環(huán)節(jié)。

(五)更加注重結(jié)果導(dǎo)向,,健全預(yù)算績效管理制度

認(rèn)真貫徹落實《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《四川省關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》,,以及《甘孜州全面實施預(yù)算績效管理工作實施方案》,以《甘孜州州級預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》為基礎(chǔ),,建立健全我州預(yù)算績效管理制度體系,,落實主體責(zé)任,促進績效管理與預(yù)算編制,、執(zhí)行,、監(jiān)督有機融合。積極運用成本效益分析等方法開展預(yù)算項目事前績效評估,,深入實施績效運行監(jiān)控,,健全績效評價工作機制;加強績效結(jié)果運用,,堅持“花錢必問效、無效必問責(zé)”,,將績效結(jié)果與完善政策,、預(yù)算安排有機銜接;加大績效信息公開力度,;夯實預(yù)算績效管理基礎(chǔ),,健全分行業(yè)、分領(lǐng)域,、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系,。

(六)強化地方政府債務(wù)管理,,防范地方政府債務(wù)風(fēng)險

嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度,強化地方政府專項債券管理,,完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機制,,加強風(fēng)險評估預(yù)警結(jié)果運用,推進地方政府債務(wù)信息公開,;按照國家統(tǒng)一部署,,研究建立地方政府債務(wù)管理機制。

各位代表,,做好2022年財政改革發(fā)展工作任務(wù)艱巨,、責(zé)任重大。我們將在州委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,,在州人大常委會的法律監(jiān)督下,,在州政協(xié)的支持幫助下,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),,堅持新發(fā)展理念,,全面貫徹大會決議,認(rèn)真辦理和落實人大代表議案建議,,充分發(fā)揮財政職能作用,,為加快建設(shè)團結(jié)富裕和諧美麗社會主義現(xiàn)代化新甘孜做出新的貢獻!




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